4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
11
Data de Lançamento: 17/12/2014 |
0,00
7/012-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
259,28
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
259,28
259,28
1,0000
0,00
13/011-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.835,81
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF |
- SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.835,81
2.835,81
1,0000
0,00
17/086-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
144,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
144,85
144,85
1,0000
0,00
67/012-2014
245/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
10.183,97
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
10.183,97
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.EF.
10.183,97
1,0000
10.183,97
0,00
101/011-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
197,11
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 |
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
197,11
197,11
1,0000
0,00
111/014-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
8.245,29
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
8.245,29
8.245,29
1,0000
0,00
119/011-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
892,13
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
892,13
892,13
1,0000
0,00
129/010-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
782,28
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
782,28
782,28
1,0000
0,00
178/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
221,50
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
221,50
221,50
1,0000
0,00
253/011-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
176,30
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - |
C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
176,30
176,30
1,0000
0,00
260/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.019,39
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.019,39
1.019,39
1,0000
0,00
261/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.458,34
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.458,34
2.458,34
1,0000
0,00
262/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.373,09
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.373,09
1.373,09
1,0000
0,00
269/011-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
219,90
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - |
SAÚDE |
219,90
219,90
1,0000
0,00
407/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
504,96
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
504,96
504,96
1,0000
0,00
888/017-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
401,02
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
401,02
401,02
1,0000
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
11
0,00
976/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
371,78
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
371,78
371,78
1,0000
0,00
978/015-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.666,93
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
3.666,93
3.666,93
1,0000
0,00
1141/007-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
588,37
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
588,37
588,37
1,0000
0,00
2435/008-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
122,41
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
122,41
122,41
1,0000
335,83
2560/004-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
335,83
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
335,83
335,83
1,0000
0,00
2612/008-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
577,15
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
577,15
577,15
1,0000
1.550,00
2636/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES |
1.550,00
558,00
%
2,7800
1.550,00
2637/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2739/005-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
45,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA |
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
45,00
SV
3,0000
15,00
0,00
2763/006-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
225,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
225,00
SV
15,0000
15,00
0,00
3132/009-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,53
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
85,53
85,53
1,0000
0,00
5832/007-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
60,45
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – |
FM ASSIST. SOCIAL |
60,45
57,85
SV
1,0400
0,00
6082/005-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
699,93
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
699,93
699,93
1,0000
0,00
7271/037-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
13.760,53
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
13.760,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
11
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - |
RECURSOS PRÓPRIOS |
13.760,53
1,0000
13.760,53
0,00
7405/005-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
351,17
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, |
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
351,17
351,17
1,0000
0,00
7608/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
2.192,40
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 |
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.192,40
UN
203,0000
10,80
0,00
7829/007-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.645,09
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
3.645,09
3.645,09
1,0000
0,00
7829/008-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
56,21
1,0000
56,21
0,00
8866/011-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.197,26
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
1.197,26
1.197,26
1,0000
0,00
8866/012-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
56,21
56,21
1,0000
0,00
8871/001-2014
7685/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
173,68
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA A CARRETA REBOQUE 0KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS A SER ADQUIRIDA ATRAVES DE PREGÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
173,68
202,00
SV
0,8600
0,00
9066/005-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.837,19
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), |
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSISTÊNCIA |
2.837,19
2.837,19
1,0000
0,00
9067/004-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.061,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova |
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício |
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
1.061,98
1.061,98
1,0000
0,00
9068/002-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
456,83
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o |
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
456,83
456,83
1,0000
0,00
9243/003-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
780,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA |
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO |
780,55
780,55
1,0000
0,00
10380/002-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
85,00
85,00
1,0000
0,00
10647/004-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
863,94
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR |
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
863,94
863,94
1,0000
0,00
10740/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
13.444,42
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
04.575.811/0001-71
0,00
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo |
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME |
73,36
2,62
UN
28,0000
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA |
1.384,60
19,78
UN
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
11
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA |
2.029,30
28,99
UN
70,0000
4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS, 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, |
cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do |
fabricante. - JAGUAR |
281,70
3,13
UN
90,0000
10 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS.Constar |
na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - AL. MARANA - PARA SUPRIR AS |
COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - |
EDUCAÇÃO |
1.321,60
16,52
UN
80,0000
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. |
Devera conter a etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA |
731,06
33,23
UN
22,0000
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS, 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, |
cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do |
fabricante. - JAGUAR |
178,20
1,98
UN
90,0000
9 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA |
3.276,00
46,80
UN
70,0000
5 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS, 546 mm, altura de 228 mm, cores |
diversas. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - |
PLASVALE |
1.622,70
18,03
UN
90,0000
8 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA |
2.545,90
36,37
UN
70,0000
0,00
10766/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
10767/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados |
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
0,00
10768/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
22.442,57
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - |
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
20.220,24
SV
0,9700
20.857,62
0,00
10769/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
10770/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
11
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
0,00
10771/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga |
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
10772/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
4.785,62
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,18
SV
1,0000
1.595,22
0,00
11831/002-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.632,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.632,05
1.632,05
1,0000
0,00
11831/003-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
294,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - |
ADMINISTRAÇÃO |
294,66
294,66
1,0000
0,00
12229/006-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
4.633,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
4.633,60
4.633,60
1,0000
0,00
12229/007-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.995,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1.995,12
1.995,12
1,0000
0,00
12229/008-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
723,51
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
723,51
723,51
1,0000
0,00
12249/022-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.419,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.419,73
24.995,25
SV
0,0600
0,00
13298/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.161,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.161,59
6.000,00
SV
0,1900
0,00
13348/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
1.940,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
33.065.699/0001-27
0,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
270,00
270,00
SV
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA |
USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA AG 0492-8 |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
265,00
265,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
365,00
365,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
780,00
780,00
SV
1,0000
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
260,00
260,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
11
0,00
13354/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
250,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA |
USO DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº |
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
250,00
250,00
SV
1,0000
0,00
13361/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
585,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012
265,00
265,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA FROTA |
MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - DES. AGRÁRIO |
320,00
320,00
SV
1,0000
0,00
13399/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
850,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARA USO DA |
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - GABINETE |
560,00
560,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
290,00
290,00
SV
1,0000
1.406,08
13628/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
46.701.355/0001-09
0,00
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 |
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com |
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA ILHA COMPRIDA PARA LEVAR OS ADOLESCENTES |
QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS/PROJETOS REALIZADOS PELOS CRAS QUE IRÃO FAZER APRESENTAÇÃO |
NO FÓRUM INTERSETORIAL DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2014 - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
804,44
4,76
KM
169,0000
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. |
601,64
3,56
KM
169,0000
0,00
13632/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
250,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - |
SEGURO VEICULAR DA FROTA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL |
250,00
250,00
SV
1,0000
0,00
13665/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
1.252,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA. 350X25MM - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA |
FRENTE DE TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO |
1.252,00
15,65
UN
80,0000
0,00
13746/001-2014
12371/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
400,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
400,00
400,00
1,0000
0,00
13750/001-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
2,63
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
2,63
2,63
1,0000
0,00
13753/001-2014
12366/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
5.466,21
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
5.466,21
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.EF.
5.466,21
1,0000
5.466,21
0,00
14327/000-2014
12603/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
0,00
85,13
112900000
J
46.585.964/0001-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 NA AVENIDA BRASIL INTER. RUA |
PERNAMBUCO - JUQUIÁ/SP NO DIA 19/07/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
85,13
SV
1,0000
0,00
14416/001-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
7.057,58
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS |
DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
7.057,58
7.057,58
1,0000
0,00
14416/002-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.853,50
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS |
DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
1.853,50
1.853,50
1,0000
0,00
14417/001-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.066,84
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
11
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
2.066,84
2.066,84
1,0000
0,00
14826/000-2014
13006/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO |
DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14827/000-2014
13009/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO |
DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14828/000-2014
13007/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14829/000-2014
13008/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA |
ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14830/000-2014
13010/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14831/000-2014
13012/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA |
ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14832/000-2014
13014/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14837/000-2014
13022/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR KATIANE R. DAL PONTE PARA EMBARCAR |
PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 01/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:30h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
0,00
14838/000-2014
13020/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
39,71
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
320.240.588-84
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV REFEREN A |
CARTA CONSULTA 2013 - FASE 3 - DIA 25/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:30h - PLANEJ. |
URBANO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14862/000-2014
13065/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
DIA 30/11/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
11
0,00
14863/000-2014
13066/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
72,72
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ESPORTES |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14864/000-2014
13070/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
72,72
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL E SÃO PAULO/SP NO DIA |
17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14886/000-2014
13067/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
817,58
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
0,00
1 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE |
FUTEBOL SUB-15 - SAÍDA DIA 11/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 14/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
553,50
184,50
3,0000
0,00
14984/001-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
11.033,01
8 - EXAME DE TGO
235,75
SV
205,0000
1,15
10 - EXAME DE UREIA
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE POTASSIO
165,60
SV
144,0000
1,15
14 - EXAME DE BETA HCG
110,67
SV
21,0000
5,27
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
4,86
5 - EXAME DE URINA TIPO I
1.017,36
SV
628,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
163,62
SV
101,0000
1,62
11 - EXAME DE SODIO
148,35
SV
129,0000
1,15
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.321,40
SV
490,0000
10,86
1 - EXAME DE GLICEMIA
791,16
SV
694,0000
1,14
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
34,02
SV
14,0000
2,43
9 - EXAME DE TGP
235,75
SV
205,0000
1,15
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
3,63
SV
3,0000
1,21
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.778,76
SV
732,0000
2,43
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
584,82
SV
361,0000
1,62
6 - EXAME DE ACIDO URICO
258,77
SV
229,0000
1,13
15 - EXAME DE AMILASE
1,13
SV
1,0000
1,13
0,00
15040/000-2014
13110/2014
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
0,00
587,16
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
0,00
2 - REFEIÇÃO
198,06
33,01
6,0000
1 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE |
BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - BIBLIOTECA VIVA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 05:0h - RETORNO: |
19/11/2014 ÀS 22:30h - CULTURA |
369,00
184,50
2,0000
0,00
15041/000-2014
13112/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
132,04
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1 - RERFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/10/2014, COM SAÍDA ÀS |
07:30h E RETORNO ÀS 23:00h E DIA 02/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE |
132,04
33,01
4,0000
0,00
15043/000-2014
13143/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
263,92
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DI INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRI E 1º ANO DO PROGRAMA SP |
VOLUNTÁRIO NO DIA 05/12/2014. SAÍDA ÀS 22:00h DO DIA 04/12/2014 E RETORNO PREVISTO PARA AS |
21:00h DO DIA 05/12/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
184,50
184,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
11
0,00
15046/001-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
60,00
1,0000
0,00
15046/002-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
60,00
1,0000
0,00
15072/000-2014
13073/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
2 - LANCHE - BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE LOURDES ATIÊ DA FABER CASTELL EM SÃO PAULO/SP, NO |
DIA 18/11/2014, COM SAÍDA ÀS 01:00 E RETORNO ÀS 07:00h E DAS 16:30h e 02:15h - C/C 361-0 CEF |
EDUC/14- EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
15073/000-2014
13071/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
2 - REFEIÇÃO - LEVAR PACIENTES À PEDIDO DO GABINETE PARA O CAPS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP, |
NO DIA 19/10/2014, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
15081/000-2014
13261/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
0,00
100,70
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
0,00
1 - TAXA DE OUTORGA - REF. A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DE REGISTRO E RIBEIRÃO |
SECO - DES. AGRÁRIO |
100,70
100,70
SV
1,0000
0,00
15082/000-2014
13260/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
0,00
100,70
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
0,00
1 - TAXA DE OUTORGA - REF. LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DO TANQUE DA PONTA |
GROSSA E AFLUENTES - DES. AGRÁRIO |
100,70
100,70
SV
1,0000
0,00
15133/001-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
39.440,38
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
39.440,38
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 322-9 |
C.E.F. |
39.440,38
1,0000
39.440,38
170,50
15147/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 177 - R$ 1.550,00 (EMP. 2636/7)
170,50
170,50
1,0000
170,50
15148/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 178 - R$ 1.550,00 (EMP. 2637/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
15219/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
394,96
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
394,96
394,96
1,0000
0,00
15219/002-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
105,04
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
105,04
105,04
1,0000
0,00
15222/001-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
95,69
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
95,69
95,69
1,0000
0,00
15225/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
99,16
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXEC. FISCAIS - JURIDICO
99,16
99,16
1,0000
0,00
15242/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
1.925,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA |
ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO NO MÁRIO COVAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.925,00
77,00
UN
25,0000
0,00
15243/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-6.036,96
-6.036,96
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14017/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-6.036,96
-6.036,96
1,0000
0,00
15244/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.036,96
6.036,96
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.036,96
6.036,96
1,0000
0,00
15245/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-100.000,00
-100.000,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14219/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-100.000,00
-100.000,00
1,0000
0,00
15246/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.000,00
100.000,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
100.000,00
100.000,00
1,0000
0,00
15247/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-24.070,64
-24.070,64
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14220/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-24.070,64
-24.070,64
1,0000
0,00
15248/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.070,64
24.070,64
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
24.070,64
24.070,64
1,0000
0,00
15249/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-5.605,58
-5.605,58
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14222/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-5.605,58
-5.605,58
1,0000
0,00
15250/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.605,58
5.605,58
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.605,58
5.605,58
1,0000
0,00
15251/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-452,70
-452,70
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14039/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-452,70
-452,70
1,0000
0,00
15252/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
452,70
452,70
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
452,70
452,70
1,0000
0,00
15253/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.861,73
-2.861,73
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14598/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-2.861,73
-2.861,73
1,0000
0,00
15254/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.861,73
2.861,73
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
2.861,73
2.861,73
1,0000
0,00
15257/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.062,74
-1.062,74
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14024/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-1.062,74
-1.062,74
1,0000
0,00
15258/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,74
1.062,74
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.062,74
1.062,74
1,0000
0,00
15259/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-16.789,83
-16.789,83
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14602/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-16.789,83
-16.789,83
1,0000
0,00
15260/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.789,83
16.789,83
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
16.789,83
16.789,83
1,0000
0,00
15261/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-71.984,31
-71.984,31
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14603/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-71.984,31
-71.984,31
1,0000
0,00
15262/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71.984,31
71.984,31
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
71.984,31
71.984,31
1,0000
0,00
15263/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-766,44
-766,44
11.00.12.365.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14596/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-766,44
-766,44
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
11
0,00
15264/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,44
766,44
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
766,44
766,44
1,0000
0,00
15266/000-2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA CUNHA DIAS
389,21
389,21
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
795.438.208-72
0,00
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
CONFORME PROTOCOLO 4875/2014 DEFERIDO PELA STTCA. |
389,21
389,21
1,0000
0,00
15267/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-942,26
-942,26
12.00.12.361.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14272/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-942,26
-942,26
1,0000
0,00
15268/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
942,26
942,26
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
942,26
942,26
1,0000
0,00
15269/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-310,10
-310,10
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14123/0-2014- MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-310,10
-310,10
1,0000
0,00
15270/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
310,10
310,10
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
310,10
310,10
1,0000
0,00
15271/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.400.000,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2014
1.400.000,00
1.400.000,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Dezembro de 2014.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]